简历编号:774222102

更新日期:2024-03-01 09:32

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钟先生

目前所在: 天河区 年  龄: 34 个人照片
户口所在: 广州市  国  籍: 中国
婚姻状况: 已婚 民  族: 汉族
人才测评: 未测评 身  高: 171 cm
我的特长: 体  重: 78 kg
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招聘帐号: 登录密码:

◆ 求职意向

行业意向: 多元化业务集团公司 
人才类型: 普通求职 
应聘职位: 审计人员:审计经理,咨询顾问/总监/经理:项目经理,IT-管理:咨询顾问 职  称: 高级
工作年限: 11 参加工作日期: 2012-07
求职类型: 全职 可到职日期: 随时
月薪要求: 15000~19999元 希望工作地区: 香港特别行政区,澳门特别行政区,广州市

◆ 工作经历

致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所   起止年月:2023-06 ~ 至今
公司性质: 民营企业  所属行业:会计/审计
担任职位: 审计咨询经理
工作描述: 1.工作概述:作为项目负责人主导多家单位的IT审计、内控评价、信息化建设咨询等工作,推动项目整体进度,审计类型主要方向涵盖为信息系统审计、信息化建设项目审计、内部控制审计及咨询等,覆盖国企、建筑、金融、银行、科技、ESG领域等多个不同规模、不同发展阶段企业。
2.内控咨询:对客户进行全方位的内部控制体系诊断,诊断公司层面和业务层面的风险矩阵和关键控制点,从内控体系的完整性、合规性、适用性等方面进行评估,对信息系统管理的一般控制和应用控制进行剖析,并提供信息化转型和信息化搭建策略等培训。
3.项目管理:负责项目推进过程中的进度跟踪,与被检查单位的各个利益相关方进行沟通协调,沟通审计过程中发现的问题,就审计需求、审计范围、审计策略和时间节点达成一致,运用横道图和项目管理工具有效推动项目进程。
4.资源管理:管理各个执行团队的工作内容,梳理团队架构、划分工作职责,根据实际情况分配项目资源,与领导协调项目资源的支持,向下管理的幅度为9人以上。
5.核心项目:专注于管理咨询、内控审计、信息化审计项目。
(1)管理咨询:南方电网数字电网集团有限公司数字化审计全覆盖研究、广东袋鼠妈妈集团有限公司IT审计咨询服务等。
(2)信息化审计:广州交易所集团有限公司2014-2022年信息化系统建设专项审计项目、某地方检察院信息系统审计项目、广州中望龙腾软件股份有限公司IT系统内控审计、广州越秀金融控股集团股份有限公司集团信息系统审计、广东南粤银行股份有限公司交易系统IT审计、珠海华金资本股份有限公司SAP系统管理审计、广州禾信仪器股份有限公司IT辅助年报审计、江苏广信感光新材料股份有限公司IT审计、格力地产股份有限公司金蝶EAS财务系统审计。
(3)内控审计:广东粤财金融租赁股份有限公司内部控制审计、广东粤财信托有限公司内部控制审计。
离职原因: 在职
广东智合会计师事务所有限公司   起止年月:2021-06 ~ 2023-06
公司性质: 民营企业  所属行业:会计/审计
担任职位: 项目经理
工作描述: 工作概述:作为项目负责人主导多家客户审计、财务尽调、内控评价工作,推动项目整体审计进度,审计类型涵盖年度审计、竣工决算审计、费用款项审计等类型,覆盖政府、建筑、金融、物流、文化、环保领域等多个不同规模、不同发展阶段企业。
内控诊断:对客户进行全方位的内控手册诊断,诊断各层面手册涉及的公司层面控制、业务流程控制,从内容的完整性、合规性、适用性等方面进行评估,分析潜在的财务,税务和法律风险,并提供培训。
沟通协调:负责项目推进过程中的进度跟踪,和被检查单位沟通协调,沟通审计过程中发现的问题,就审计所需必要资料和时间节点达成一致,有效推动项目进程。
团队管理:管理下属执行团队的工作内容,梳理团队架构、划分工作职责,管理幅度为 3 人以上。
核心项目:主要负责国有企业及行政事业单位 管理咨询:广州人社局数据中心信息化系统开发咨询、广州均禾街道办事处工程咨询、广州职业能力培训建设中心内部控制咨询。
信息化审计:广东应急管理厅、广州人社局数据中心信息化运维项目审计。
经济责任审计:南方医院、广州民营企业投诉中心经济责任审计。
工程审计:中海油基本建设项目、国家自然资源部南海局监控大楼、广州环保局办公大楼竣工决算审计,广州民政局和云硫矿业集团建设项目全过程跟踪审计。
内控评价:广东应急管理厅、广州职业能力培训建设中心、广东省属文化企业集团、广州市场监督管理局 2021 年采购工作内部控制检查评价。
财务审计:华美国际投资集团(华美教育、华美小额贷款、华美物流)2021 年度审计。
专项审计:港航集团业务招待费、应收款项管理审计,广东民族宗教事务委员会中央资金绩效评价。
离职原因: 个人职业发展规划
广州市东亚有限公司   起止年月:2018-03 ~ 2021-06
公司性质: 国有企业  所属行业:多元化业务集团公司
担任职位: 纪检监察审计部副经理
工作描述: 1.工作概述:作为部门负责人,搭建并完善公司监察及内控体系,监督实施过程及结果,有效防范公司运营风险,最大限度维护公司利益。
2.部门管理:完善部门各项规章制度及监察实施细则,形成标准化、规范化监察管理体系,制定纪检监察、审计年度、月度工作计划。
3.纪检监察:结合公司业务发展及风险评估,制定年度监察计划、具体监察范围,规划监察项目与方案,组织开展各阶段工作,完成审计、纪检工作的汇报、整理和归档,对审计结果运用,监督审计整改落实情况。
4.总结分析:总结共性问题,提交建议报告及整改方案,组织相关部门快速改善工作流程及监管程序,规避后续再发及系统性风险,建立良好的企业反腐生态。
离职原因: 面谈
天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所   起止年月:2016-12 ~ 2018-03
公司性质: 民营企业  所属行业:会计/审计
担任职位: 高级审计员
工作描述: 1.工作概述:基于审计实施方案,带领小组完成年度期中、年度审计。编写具体的审计计划,组织小组成员跟进完成。识别并评估重大错报风险,获取充实适当的审计证据。审核报表,出具审计报告。
2.项目执行:
(1)充分了解行业背景及重大事项,完成审计资料的搜集,编制负责科目(收入/成本/往来科目/固定资产及费用类科目)的审计底稿,并最终汇总、撰写报告及附注。
(2)灵活运用截止性测试、穿行测试等工具及方法,从关键点入手,审核流程及程序的合规性、完整性。
(3)主导客户访谈,及时沟通审计中发现的问题,并向客户提出合规改进意见。
3.底稿编制:使用有效的审计方法,负责审计项目底稿编制,在工作底稿中体现关键思路,并完整执行重要程序,确保工作合规性。
离职原因: 面谈
广东广弘控股股份有限公司   起止年月:2012-07 ~ 2016-12
公司性质: 国有企业  所属行业:多元化业务集团公司
担任职位: 总账会计
工作描述: 1.财务统筹:负责公司财务全盘账(总账),主要包括财务报表月报、季报、年报的编制,成本预测核算、纳税筹划及申报,债权、债务和固定资产的核查等工作。
2.报表输出:按要求及时编制各项财报,出具资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益表等单户及合并报表,按月度、季度进行同比、环比分析进行比对,向公司提供分析结果及管理建议。
3.资产管理:对固定资产、低值易耗品分设账薄管理,做到账账,帐卡、账物相符,信息完整,确保不重不漏,核查固定资产、低值易耗品的验收和使用情况,对存在的问题及时汇报提出解决方案。
离职原因: 面谈

◆ 教育背景

毕业院校: 华南理工大学 最高学历: 本科  获得学位: 学士学位
教育开始日期: 2013-01 毕业日期: 2016-01
专 业 一: 经济学 专 业 二: 财务管理
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
2013-01 2016-01 华南理工大学 经济学 毕业证书 105615201605001446
2021-09 2023-07 暨南大学 企业管理 优秀学生  

◆ 语言能力

外语: 英语 良好 粤语水平: 精通
其它外语能力:
国语水平: 精通

◆ 工作能力及其他专长

1.项目管理:精通项目管理的五大过程组和十大知识领域,并对敏捷管理有深度理解,已获得信息系统项目管理师和信息系统集成项目管理工程师证书。
2.学习能力: 在读暨南大学企业管理硕士课程,继续深造工商管理知识,并参加PMP、CISA、CISM等培训,加强理解信息化建设开发及运维管理相关知识,旨在获取项目管理、信息安全及IT技能。

◆ 详细个人自传

具备高级职称(信息系统项目管理师),通过高级会计师及高级审计师考试,香港HKICPA的QP会员。
1.业务能力:具备扎实专业审计技术及敏锐分析判断能力,审计项目成功丰硕。可从审计思维和视角敏锐发现关键问题点,有效对风险进行预判,为公司经营提供合规及风险控制。
2.企业内控:对企业管理全流程有深刻理解,精通企业风险管理和内部控制,对流程优化有丰富经验。
3.财务管理:扎实的财务经验,包括但不限于账务处理,财务管理及财务分析能力,对各行业的企业财务流程及内控管理亦有一定的理解。